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        2021年度 甘肃省和政县人民法院部门决算

        来源: 作者: 责任编辑:临夏中院 发布时间:2022/8/22 15:27:33 阅读次数:
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        2021年度

        甘肃省和政县人民法院部门决算

         

         

         

        第一部分  部门概括

        一、部门职责

        二、机构设置

        第二部分  2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分  2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        八、机关运行经费支出情况说明

        九、政府采购支出情况说明

        十、国有资产占用情况说明

        十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

        十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

        十三、预算绩效情况说明

        第四部分  名词解释

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分  部门概括

        一、部门职责

        和政县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对和政县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:

        (一)依法审判由本院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

        (二)审判上级人民法院指定管辖或交由本院审判的刑事、民事、行政案件。

        (三)受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的依法审查处理。

        (四)审理上级人民法院指令再审、发还重审的刑事、民事、行政案件。

        (五)依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定、调解等法律文书以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

        (六)调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经验;针对案件审理中发现的问题,提出司法建议;进行司法统计工作。

        (七)对本院法官及其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训。按照干部管理权限管理法官和其他工作人员;协助地方党委管理法官和其他工作人员;协同有关部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

        (八)在院党组、院长领导下,行使纪检监察职能,负责查处本院中党员干警和非党员干警的违纪违法问题。

        (九)结合审判工作开展法制宣传,教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德。

        (十)管理本院司法警察和警务工作。

        (十一)管理本院的有关经费和物质装备。

        (十二)负责案件信息管理、审判流程管理、案件质量评查、审判运行态势分析、审判质效评估、审判绩效考核、审委会事务管理。

        (十三)负责接待和处理群众日常来信来访,承办信访案件,建立和完善信访台账。

        (十四)承办其他应由本院负责办理的工作。

        二、机构设置

            根据上述职责,和政县人民法院内设12个机构,3个派出人民法庭及纪检组、监察室,均为正科级建制。内设机构:政工科、办公室、执行庭、立案庭、刑事审判庭、民事第一审判庭、民事第二审判庭、行政审判庭、审判监督庭、司法警察大队、审判管理办公室、纪检组(监察室);派出机构:买家集人民庭、马家堡人民法庭、松鸣人民法庭。

        第二部分  2021年度部门决算表

        2021年度部门决算报表见附件1

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        本部门2021年度无政府基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无相关数据。

        本部门2021年度无国有资本经营财产拨款支出,故表九无相关数据。

        第三部分 2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2021年度收、支总计1,720.97万元。收、支较上年决算数减少118.86万元,下降6.46%,主要原因是为了落实“过紧日子”工作要求,压缩开支。

        二、收入决算情况说明

        2021年度收入合计1,554.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,473.28万元,占94.79%;其他收入81.00万元,占5.21%。

        三、支出决算情况说明

        2021年度支出合计1,582.65万元,其中:基本支出1,122.78万元,占70.94%;项目支出459.87万元,占29.06%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年度财政拨款收、支总计1,617.48万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少96.18万元,下降5.61%。主要原因是为了落实“过紧日子”工作要求,压缩开支

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        2021年度一般公共预算财政拨款支出1,479.16万元,占本年支出的93.46%,较上年决算数减少89.33万元,下降5.70%。主要原因是为了落实“过紧日子”工作要求,压缩开支。主要用于以下几个方面:

        1.公共安全支出年初预算数为1,138.95万元,支出决算为1,333.46万元,完成年初预算的117.08%,决算数大于预算数的主要原因是案件逐年激增,业务量加大,财政支持力度大。

        2.社会保障和就业支出年初预算数为59.68万元,支出决算为59.68万元,完成年初预算的100.00%

        3.卫生健康支出年初预算数为42.93万元,支出决算为42.93万元,完成年初预算的100.00%

        4.住房保障支出年初预算数为43.09万元,支出决算为43.09万元,完成年初预算的100.00%

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,019.29万元。其中:人员经费817.61万元,较上年决算数减少75.69万元,下降8.47%,主要原因是退休及调出人员增加人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目公用经费201.67万元,较上年决算数增加65.46万元,增长48.06%,主要原因是案件数量增加,业务量激增公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

        2021年度“三公”经费支出年初预算数为75.44万元,支出决算为72.96万元,完成年初预算的96.71%,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”工作要求,压缩开支。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%

        2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为73.00万元,支出决算为72.96万元,完成年初预算的99.95%,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修维护费用减少。

        其中:公务用车购置费年初预算数为43.00万元,支出决算为43.00万元,完成年初预算的100.00%

        公务用车运行维护费年初预算数为30.00万元,支出决算为29.96万元,完成年初预算的99.87%,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修维护费用减少。

        3.公务接待费年初预算数为2.44万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是落实“过紧日子”工作要求,压缩开支。

        (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

        2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务用车保有量10辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

        八、机关运行经费支出情况说明

        2021年度本部门机关运行经费支出201.67万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较上年决算数增加65.46万元,增长48.06%,主要原因是案件数量增加,业务量激增

        本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本部门没有相关经费。本年度培训费支出1.50万元,较上年决算数增加0.61万元,增长68.54%,主要原因是案件数增加,加大相关业务培训

        九、政府采购支出情况说明

        我单位2021年度无政府采购相关经费

        十、国有资产占用情况说明

        截至2021年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

        十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

        本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

        十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

        本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

        十三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金326万元。

        (二)绩效自评结果

        1.绩效目标自评表

        中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:圆满完成绩效目标任务,完成率100%。项目全年预算数为216万元,执行数为208.52万元,完成预算的97%。主要产出和效果:一是积极运用中央政法转移支付资金,建立起新型的更加完善的法院经费保障机制,以确保法院依法履行职责。二是保障法院完成2021年各类案件的审判、执行工作,完成2021年法院计划内信息网络建设和设备的更新换代。三是及时分配资金,加快预算执行进度,确保按序时进度完成各项工作目标。 

        业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:总体目标基本完成,资金使用效率高,资金执行率达到100%。项目全年预算数为86万元,执行数为86万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是办案质效有所提高,充分发挥维护社会和谐稳定、民族团结的作用。二是法官业务能力不断提高,公众满意度不断提升。三是加强法制宣传力度,提升法律意识;保障本院审判执行工作高效运转。

        法庭运维费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:我院法庭运维费严格按照“全省法院派出法庭运维经费规范使用的通知”执行,专款专用,资金执行率达到100%。项目全年预算数为24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是我院通过审判执行工作为国家、集体、个人挽回巨大的经济损失,司法公信力不断提高,有益于我院的审判执行工作的开展。二是我院审判执行工作中均未收到各方面的投诉,满意率达95%以上。

        绩效目标自评表详见附件2

        2.绩效自评报告或案例

        绩效自评报告见附件3

        (三)重点绩效评价结果

        本单位没有重点绩效评价结果

        第四部分 名词解释

        一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

        四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

        五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

        七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

         

         

        和政县人民法院

                                                    20228月22

        附件1:和政县人民法院2021年度决算公开表.xls

        附件2:和政县人民法院2021年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx

        附件3:和政县人民法院2021年度部门预算执行情况自评报告.pdf