按照《预算法》、《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》(中办发关于进一步推进预算公开工作的意见>〔2016〕13号)和《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(财地方预决算公开操作规程>预〔2016〕143号)要求,我部门积极开展预算公开工作,现将我部门2018年部门预算公开如下:
一、部门职责
365易贷的钱还能拿回么_beat365在线平台网址_365bet最新备用网站市中级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
(一)审理法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由中院审理的刑事、民事、行政等一审案件。
(二)审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。
(三)依照法律规定提审由下级法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。
(四)审理甘肃省高级人民法院交由本院审判的刑事、民事、行政案件。
(五)依法审理减刑、假释案件;对不服基层人民法院和中院判决、裁定的各类申诉和申请再审进行审查,对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定提起再审。
(六)依法审判由365易贷的钱还能拿回么_beat365在线平台网址_365bet最新备用网站市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
(七)依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。
(八)根据《国家赔偿法》规定,受理赔偿案件。
(九)监督和指导基层人民法院的审判工作。
(十)依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政单位申请执行的事项;执行省法院核准执行死刑的案件;统一领导全市法院执行工作。
(十一)总结审判经验,调查研究审判工作中的疑难问题,提出解决办法和意见;针对案件审理中发现的问题,提出司法建议。
(十二)对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;按照权限管理,培训法官和其他工作人员;协同主管部门管理全市法院的机构设置、人员编制工作;负责全市法院系统绩效考核工作。
(十三)负责本院并指导基层人民法院的监察工作。
(十四)负责本市法院系统的武器、车辆等专项物资装备的计划管理及分配;负责人民法庭和审判法庭的建设;监督诉讼费的收缴、使用、管理工作。
(十五)负责本市涉及审判工作的司法鉴定及其他专门性的技术工作。
(十六)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。
(十七)接待涉及市中院信访接待范围的群众来访,处理群众来信;转办、交办、催办、督办上级部门交办的重点信访案件,对全市法院信访重点案件督查督办;协调处理群体性突发事件等。
(十八)承办其他应当由中级人民法院负责办理的工作。
二、机构设置
(一)机关内设机构
机关内设机构18个,包括政治部、执行局(执行庭)、纪检组(监察室)、办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭(市赔偿委员会办公室)、审判监督庭、研究室、法警支队、司法技术处、书记员室、审判管理办公室、机关党委。
(二)参照公务员法管理单位
无参照公务员法管理单位
(三)直属事业单位
无直属事业单位。
三、2018年部门预算安排情况
2018年财政拨款收支总预算1433.25万元。包括:一般公共预算拨款1433.25万元,政府性基金预算拨款0万元。具体是:
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2018年基本支出1433.25万元。因司法体制改革工作要求,2018年首次纳入省级财政预算,与地方财政在预算口径上有差异,无法对比(下同)。
(二)项目支出(不含政府性基金安排的支出)
2018年项目支出无预算安排。
(三)政府支出功能分类指标
1.公共安全支出1160.85万元。
2.社会保障和就业支出127.60万元。
3.医疗卫生与计划生育支出69.93万元。
4.住房保障支出74.87万元,比2017年预算增加9.28万元,增长14%,增长的主要原因是随着工资福利支出增加,住房公积金也相应增加了。
(四)非税收入
2018年无使用非税收入安排支出。
(五)政府性基金预算支出
2018年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0万元,2018年预算未安排因公出国(境)费用支出。
2.公务接待费4.48万元,比2017年预算减少9.48万元,下降68%,下降的主要原因是经费统管改革以后,省级部门预算只安排了年初财政核定的预算数,但是在2017年部门预算中,除了安排年初财政核定的预算数,还安排了从财政核定的其他经费中的列支数。2018年本单位预计国内公务接待60批次,接待人次500人次。
3.公务用车购置及运行维护费18.62万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费18.62万元),比2017年预算减少71.38万元,下降79%,下降的主要原因是公务用车改革实施以来,我单位严格按规定控制公务用车燃油费、停车过路费、维修费等,压缩了相关支出。
4.培训费4.26万元,比2017年预算减少3.88万元,下降48%,下降的主要原因是省级部门预算和地方部门预算统计口径不同造成的。
5.会议费0万元,2018年预算未安排会议费支出。
6.机关运行经费176.66万元,比2017年预算减少121.98万元,下降41%,下降的主要原因是公用经费上划基数未能落实“保高”标准。
五、其他重要事项情况说明
1.政府采购情况
2018年预算未安排政府采购支出。
2.国有资产占用情况
上年末固定资产金额为3975.26万元。其中:办公用房12709平方米,价值2350.69万元。共有车辆10辆,价值251.2万元。单价20万元以上通用设备1台。
2018年拟采购固定资产781.2万元,主要包括:办公设备57.8万元,办公家具19.4万元,后勤服务及其他类资产12.6万元,项目类资产691.4万元。
3.部门绩效评价进展情况
2018年预算中无实行绩效目标管理的项目。
六、名词解释
财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。
社会保障和就业支出:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出:指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
住房保障支出:指反映政府用于住房方面的支出。
“三公”经费支出:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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二〇一八年二月二十八日
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