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        365易贷的钱还能拿回么_beat365在线平台网址_365bet最新备用网站市中级人民法院2019年部门预算公开说明

        来源:365易贷的钱还能拿回么_beat365在线平台网址_365bet最新备用网站中院 作者:办公室 责任编辑:365易贷的钱还能拿回么_beat365在线平台网址_365bet最新备用网站中院 发布时间:2019/2/27 21:31:16 阅读次数:
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        按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将365易贷的钱还能拿回么_beat365在线平台网址_365bet最新备用网站市中级人民法院2019年部门预算公开如下:

            一、部门职责

        365易贷的钱还能拿回么_beat365在线平台网址_365bet最新备用网站市中级人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

        (一)审理法律规定由中级人民法院管辖的和其认为应当由中院审理的刑事、民事、行政等一审案件。

        (二)审理法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

        (三)依照法律规定提审由下级法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

        (四)审理甘肃省高级人民法院交由本院审判的刑事、民事、行政案件。

        (五)依法审理减刑、假释案件;对不服基层人民法院和中院判决、裁定的各类申诉和申请再审进行审查,对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定提起再审。

        (六)依法审判由365易贷的钱还能拿回么_beat365在线平台网址_365bet最新备用网站市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

        (七)依法对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖。

        (八)根据《国家赔偿法》规定,受理赔偿案件。

        (九)监督和指导基层人民法院的审判工作。

        (十)依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政单位申请执行的事项;执行省法院核准执行死刑的案件;统一领导全市法院执行工作。

        (十一)总结审判经验,调查研究审判工作中的疑难问题,提出解决办法和意见;针对案件审理中发现的问题,提出司法建议。

        (十二)对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训;按照权限管理,培训法官和其他工作人员;协同主管部门管理全市法院的机构设置、人员编制工作;负责全市法院系统绩效考核工作。

        (十三)负责本院并指导基层人民法院的监察工作。

        (十四)负责本市法院系统的武器、车辆等专项物资装备的计划管理及分配;负责人民法庭和审判法庭的建设;监督诉讼费的收缴、使用、管理工作。

        (十五)负责本市涉及审判工作的司法鉴定及其他专门性的技术工作。

        (十六)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

        (十七)接待涉及市中院信访接待范围的群众来访,处理群众来信;转办、交办、催办、督办上级部门交办的重点信访案件,对全市法院信访重点案件督查督办;协调处理群体性突发事件等。

        (十八)承办其他应当由中级人民法院负责办理的工作。

        二、机构设置

        (一)机关内设机构

        机关内设机构18个,包括政治部、执行局(执行庭)、纪检组(监察室)、办公室、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭(市赔偿委员会办公室)、审判监督庭、研究室、法警支队、司法技术处、书记员室、审判管理办公室、机关党委。

        (二)参照公务员法管理单位

        无参照公务员法管理单位。

        (三)直属事业单位

        无直属事业单位。

        三、部门收支总体情况

        (一)收入预算

        2019年预算收入2710.61万元(详见部门预算公开表1,2),比2018年预算增加1277.36万元,增长89.12%,增长的主要原因是:2019年安排中央政法转移支付资金293万元、业务费300万元、公务交通补贴89.70万元、聘用制书记员经费182.52万元以及上年列支结转361.87万元,这类资金都未纳入2018年预算收入。包括:一般公共预算收入2348.74万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入361.87万元,其他收入0万元。

        (二)支出预算

        2019年预算支出2710.61万元(详见部门预算公开表3,11),比2018年预算增加1277.36万元,增长89.12%,增长的主要原因是:2019年安排中央政法转移支付资金293万元、业务费300万元、公务交通补贴89.70万元、聘用制书记员经费182.52万元以及上年列支结转361.87万元,这类资金都未纳入2018年预算支出。包括:

        1.公共安全支出2418.38万元。

        2.社会保障和就业支出136.91万元。

        3.卫生健康支出75.41万元。

        4.住房保障支出79.91万元。

        四、一般公共预算情况

        2019年一般公共预算支出2348.74万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

        (一)基本支出

        2019年基本支出1755.74万元,比2018年预算增加322.49万元,增长22.50%,增长的主要原因是:2019年一般公共预算支出安排了聘用制书记员经费182.52万元、公务交通补贴89.70万元。

        (二)项目支出

        2019年项目支出593万元,比2018年预算增加593万元,增长的主要原因是:2019年一般公共预算支出安排了中央政法转移支付资金293万元、业务费300万元。

        五、部门一般性支出情况

        (一)因公出国(境)费用20万元,比2018年预算增加20万元。增长的主要原因是:预计出国(境)团组数3次,人次数3人。

        (二)公务接待费4.62万元,比2018年预算增加0.14万元,增长3.13 %,增长的主要原因是:随着案件数量不断增多、司法体制改革不断深化的形势,预计各类业务检查、调研、验收工作会加大力度,公务接待费有可能相应增加。

        (三)公务用车购置及运行维护费59.20万元(其中:公务用车购置18万元,公务用车运行维护费41.20万元),比2018年预算增加40.58万元,增长217.94%,增长的主要原因是:公务用车达到报废条件,需购置执法执勤办案车辆;办案数量骤增,预计办案车辆燃油费增加;部分车辆虽未达报废条件,但因办案派车使用频繁加速车辆老化,预计车辆维修费增加。

        (四)培训费29.39万元,比2018年预算增加25.13万元,增长589.91%,增长的主要原因是:结合2019年培训计划申报情况和年初工作安排情况,预计2019年干警培训人数及次数较2018年有所增加。

        (五)会议费6万元,比2018年预算增加6万元,增长的主要原因是:2018年预算未安排会议费。

        (六)机关运行经费516.15万元,比2018年预算增加356.14万元,增长222.57%,增长的主要原因是:2018年预算未安排项目支出,机关运行经费不反映项目支出情况。

        六、其他重要事项情况说明

        (一)政府性基金预算支出情况

        2019年预算,无政府性基金预算支出,部门预算公开表10为空表。

        (二)非税收入情况

        2019年本部门共有1个单位涉及非税收入,2019年计划征收2000万元。

        (三)政府采购情况

        2019年本单位政府采购预算总额368.27万元,其中:政府采购货物预算333.67万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算34.60万元。

        (四)国有资产占用情况

        上年末固定资产金额为4084.85万元。其中:办公用房12709平方米,价值2350.69万元。共有公务用车11辆,价值410.26万元。单价20万元以上的设备价值20.86万元。

        (五)部门绩效评价进展情况

        2019年预算中无实行绩效目标管理的项目。

        七、名词解释

        财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

        年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

        基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

        项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

        公共安全支出:指单位为保障机构正常运行,保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。

        社会保障和就业支出:指单位用于社会保障和就业方面的支出。

        卫生健康支出:指单位按照国家规定用于医疗保障方面的支出。

        住房保障支出:指单位按照国家规定用于住房改革方面的支出。

        三公”经费支出:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        机关运行经费支出:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        特此说明。

         

        附件:1、部门收支总体情况表

              2、部门收入总体情况表

              3、部门支出总体情况表

              4、财政拨款收支总体情况表

              5、财政拨款支出表

              6、一般公共预算支出情况表

              7、一般公共预算基本支出情况表

              8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

              9、一般公共预算机关运行经费

        10、政府性基金预算支出情况表

        11、部门管理转移支付表

         

         

         

        365易贷的钱还能拿回么_beat365在线平台网址_365bet最新备用网站市中级人民法院

        二〇一九年二月二十七日

        365易贷的钱还能拿回么_beat365在线平台网址_365bet最新备用网站中院部门预算公开表.xls